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Introdução

Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS. A GIAM é um demonstrativo mensal destinado à apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal do contribuinte, abrangendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por Unidade da Federação. Destina-se, ainda, à apuração da movimentação comercial entre as Unidades da Federação, para orientação da política tributária estadual.

Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM Tocantins (TO)

Para acessar

Execute o Módulo Fiscal
Clique no menu Contabilidade
Clique no submenu Exportar
Clique no submenu Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS – GIAM
Clique no submenu Tocantins
Selecione a empresa de escrituração, mês de referência e clique no botão Buscar
Informe os dados necessários
Clique no botão frmGIAM ico

frmGIAM

 

Preenchimento dos dados da GIAM Tocantins (TO)

Emp. Escr.: Empresa de escrituração responsável pela geração do arquivo.
Referência: mês/ano de referência para geração do arquivo.

  • Ao escolher o mês/ano de referência e clicar no botão Buscar, será preenchido os dados da empresa de escrituração e os dados do contador responsável pela geração do arquivo.

Razão Social: Razão Social da empresa de escrituração, apenas informativo, não será enviado no arquivo.
CNPJ: CNPJ da empresa de escrituração, apenas informativo, não será enviado no arquivo.
Inscrição Estadual: Código de Inscrição estadual da empresa de escrituração, identificador na geração do arquivo.

  • F – Fiscal
  • C – Contábil

Saldo inicial de caixa: Saldo inicial de caixa da empresa de escrituração.
Saldo final de caixa: Saldo final de caixa da empresa de escrituração.
Declarante: Pessoa responsável juridicamente pelas informações prestadas no documento.
CPF declarante: CPF do declarante responsável pelo arquivo.
Contabilista: Contador responsável pela geração do arquivo GIAM e todas as informações contidas nele.
CPF contabilista: CPF do contador responsável pelo arquivo.
CRC contab.: Código do conselho do contador responsável pelo arquivo.
UF: Unidade de Federação do CRC do contador responsável pelo arquivo.
Telefone: DDD e telefone do contador responsável pelo arquivo.
Retificação: Código de retificação, caso esteja retificando o arquivo gerado.

Após todos os dados preenchidos clique no botão Gerar Arq. será gerado o arquivo de exportação da Guia Informativa Mensal do ICMS, o nome do arquivo é fixo definido pelo layout, onde é formado por: Formato do nome do arquivo da DDS: MMAAAAGIAM.TXT

  • MM – Mês de referência, com 2 dígitos.
  • AAAA – Ano de referência, com 4 dígitos
  • GIAM – Constante
  • TXT – Extensão do arquivo.

Exemplo: 052012GIAM.TXT (Mês: 05, Ano: 2012, Constante: GIAM)

Segmentos gerados da GIAM Tocantins (TO)

Segmento A – Informações Econômico-Fiscais/Identificação do Contribuinte/Apuração do Imposto

  • Será gerado neste segmento informações da empresa de escrituração do arquivo, período de referência, dados do declarante e contabilista.

Segmento B – Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte

  • Será gerado neste segmento as notas fiscais de entrada e saída da empresa de escrituração emitidas/recebidas no período de referência selecionado

Filtros:

Nota Fiscal Entrada

  • 1.Empresa de escrituração
  • 2.Período de entrada
  • 3.Espécie diferente de OU e RE
  • 4.Tipo da NF: 0 – Estadual e 2 – Mista
  • 5.Status: 1 – Conferida.

Nota Fiscal Saida

  • 1.Empresa de escrituração
  • 2.Período de entrada
  • 3.Tipo da NF: 0 – Estadual e 2 – Mista
  • 4.Número da nota fiscal diferente de zero
  • 5.Status: 0 – Normal

Agrupamento: CFOP

Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Aquisições/Prestações de Serviços por Unidade da Federação

  • Será gerado neste segmento as notas fiscais de entrada e saída da empresa de escrituração emitidas/recebidas no período de referência selecionado.

Filtros:

Nota Fiscal Entrada

  • 1.Empresa de escrituração
  • 2.Período de entrada
  • 3.Espécie diferente de OU e RE
  • 4.Tipo da NF: 0 – Estadual e 2 – Mista
  • 5.Status: 1 – Conferida.

Nota Fiscal Saida

  • 1.Empresa de escrituração
  • 2.Período de entrada
  • 3.Tipo da NF: 0 – Estadual e 2 – Mista
  • 4.Número da nota fiscal diferente de zero
  • 5.Status: 0 – Normal

Agrupamento: UF

Segmento E – Demonstrativo do ICMS a Recolher

  • Será gerado neste segmento o valor do ICMS a recolher, de acordo com a apuração do ICMS, sendo:

Débitos do imposto

  • 001 – Por Saídas / Prestações com Débito do Imposto
  • 002 – Outros Débitos (Digitado)
  • 003 – Estorno de Créditos (Digitado)
  • 004 – SubTotal (001+002+003)

Créditos do imposto

  • 005 – Por Entradas / Aquisições com Crédito do Imposto
  • 006 – Outros Créditos (Digitado)
  • 007 – Estorno de Débitos (Digitado)
  • 008 – SubTotal (005+006+007)

Cálculo do imposto a recolher

  • 009 – Saldo Credor do Período Anterior
  • 010 – Total (008+009)
  • 011 – Saldo Devedor (Débito menos Crédito) (004-010)
  • 012 – Deduções (Digitado)
  • 013 – Imposto a Recolher (011-012)

Segmento J – Informações sobre TARE

  • Será gerado neste segmento informações sobre o TARE, caso o contribuinte seja portador de TARE – Termo de Acordo de Regime Especial.

Segmento Z – Indica o Final da Declaração

  • Será gerado neste segmento informações de totalização dos registros gerados na declaração.

Observação:

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